Ведущий семинара
Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.
Семинар состоится 15 декабря 2016 в офисе нашей компании
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%
Для наших клиентов посещение семинара бесплатное
Один раз в квартал одним сотрудником компании
В программе семинара:
1. Перспективы реформирования бухгалтерского учета
2. изменения в налоговом законодательстве. Проблемные вопросы налогообложения. новые разъяснения фнс рф и минфина рф. Арбитражная практика
2.1. Новое в налоговом администрировании (федеральные законы № 130-ФЗ, № 134-ФЗ, №244-ФЗ,№ 401-ФЗ и др.).Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения законодательства о налогах и сборах, судебной практики как фактор налоговых рисков. Электронный документооборот с налоговыми органами, использование кабинета налогоплательщика. Изменения в процедурах налогового контроля, в порядке обжалования. Налоговое администрирование страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС. Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса. Обоснованность налоговой выгоды, взаимозависимость, контролируемость цен и др. О применении ОКВЭД и ОКП.
Применение «онлайн» кассовых аппаратов.
2.2. Налог на прибыль. Применение поправок к главе 25 НК РФ (федеральные законы № 249-ФЗ, № 251-ФЗ, № 25-ФЗ,№ 401-ФЗ и др.). Новые сроки полезного использования амортизируемого имущества. Доходы (расходы) во временном аспекте – позиция ВС РФ. Типичные ошибки при расчете налога на прибыль и заполнения налоговой декларации. Разъяснения Минфина и ФНС РФ, арбитраж.
2.3. НДС.Новое в законодательстве об НДС (федеральные законы № 150-ФЗ, № 174-ФЗ, №244-ФЗ и др.). Применение нововведений в части вычетов по экспортным операциям. Изменения в налогообложении иностранных организаций. Новое в контроле плательщиков НДС. Особенности формирования налоговой базы при различных ситуациях. Необлагаемые налогом операции и ведение раздельного учета входного НДС. Вычеты налога в трехлетнем периоде, частичные вычеты по одному счету-фактуре, вычеты без перехода права собственности на товар. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Счета-фактуры, книги покупок и продаж и требования к их оформлению.
2.4. Имущественные налоги. Поправки к главам 28, 30 НК РФ. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (движимое и недвижимое имущество, формирование налоговой базы), Применение в качестве налоговой базы кадастровой стоимости некоторых объектов недвижимости. Вычеты платежей по системе «ПЛАТОН» и льготы по транспортному налогу для отдельных владельцев транспортных средств. Особенности расчета транспортного и земельного налогов. Возможность пересчета земельного налога при изменении кадастровой стоимости участков за прошлые налоговые периоды.
2.5. НДФЛ. Комментарии к последним изменениям в главе 23 НК РФ. Нюансы заполнения расчета 6-НДФЛ и контрольные соотношения строк. Уточнения в порядке определения доходов физ. лица. Представление отчетов по обособленным подразделениям. О предоставлении социального вычета налоговым агентом. О предоставлении вычетов. НДФЛ в отношении доходов физлиц - нерезидентов РФ.
3. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и в интересах налогообложения на 2017 год.
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.