Ведущий семинара
Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.
Семинар состоится 20 января 2017 в офисе нашей компании
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%
Для наших клиентов посещение семинара бесплатное
Один раз в квартал одним сотрудником компании
В программе семинара:
1. Новое в налоговом администрировании. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Изменения в регистрации юридических лиц и ИП. Уплата налогов за налогоплательщика. Узаконивание процедуры взыскания задолженности, в том числе перед бюджетом, с бенефициаров. Новый размер пени. Электронный документооборот с налоговыми органами, использование кабинета налогоплательщика. Изменения в процедурах налогового контроля, в порядке обжалования. Новое в представлении пояснений и документов. О проверке контрагентов на официальном сайте ФНС России. Обоснованность налоговой выгоды, взаимозависимость, контролируемость цен и др. Обзор судебных актов, вынесенных ВС РФ по вопросам налоговой выгоды. О применении ОКВЭД и ОКПЭД.
Применение «онлайн» кассовых аппаратов: новые разъяснения ФНС и нормативные акты.
2. Налог на прибыль с учетом изменений в порядке учета убытков, расчетов по долговым обязательствам, формирования резерва сомнительных долгов. Новая структура ставки налога на прибыль. Поправки к главе 25 НК РФ (федеральные законы № 401-ФЗ, № 405-ФЗ, № 251-ФЗ, № 249-ФЗ и № 25-ФЗ): порядок их применения. Доходы во временном аспекте с учётом требований ст. 271 НК РФ. Расходы в целях налогообложения прибыли: рекомендации с учетом арбитражной практики по обоснованию и документальному подтверждению. Прямые и косвенные расходы. Порядок признания некоторых расходов (материальные, на оплату труда, возмещение затрат, связанных со служебными поездками работников, представительские, рекламные и т.п.). Позиция Минфина, ФНС и ВС России по выплатам персоналу, включаемых в расходы. Учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов, связанных с амортизируемым имуществом. Особенности представления новой налоговой декларации.
3. Новое в законодательстве об НДС (федеральные законы № 150-ФЗ, № 174-ФЗ, № 244-ФЗ, № 225-ФЗ, № 401-ФЗ). Изменения для экспортеров. Расширение перечня необлагаемых налогом операций. Новый порядок учета иностранных организаций. Обложение НДС интернет-услуг. Определения объекта и места реализации. Особенности формирования налоговой базы при различных ситуациях. Ведение раздельного учета входного НДС. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Новая позиция ВС РФ. Счета-фактуры и требования к их оформлению, книг покупок и продаж с учетом последних изменений и разъяснений ФНС.
4. Имущественные налоги. Поправки к главам 28, 30 НК РФ. Изменения в расчете коэффициентов и в определении отчетных периодов. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (движимое и недвижимое имущество, формирование налоговой базы), Применение в качестве налоговой базы кадастровой стоимости некоторых объектов недвижимости. Вычеты для отдельных категорий плательщиков к транспортному налогу. Льготы по транспортному налогу для отдельных владельцев транспортных средств. Особенности расчета транспортного и земельного налогов. Минфин, ФНС и ВС РФ об обязанности и порядке исчисления транспортного и земельного налогов. Новая декларация по транспортному налогу. Новый порядок определения и обжалования кадастровой стоимости объектов недвижимости
5. НДФЛ. Комментарии к федеральным законам № 401-ФЗ, № 403-ФЗ, № 400-ФЗ, № 242-ФЗ. О налогообложении «самозанятых» граждан. О предоставлении социального вычета налоговым агентом. О новых обязанностях налогового агента. Рекомендации ФНС по формированию Расчета 6-НДФЛ, в том числе при выплатах, предполагающих уплату налога в следующих периодах, новые штрафы. Уточнения в порядке определения доходов физ. лица.
Новая позиция Минфина относительно налогообложения средств, уплаченных организацией за проезд и проживание физлиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам, получения имущественных вычетов по НДФЛ и возврату налога. Особенности представления Сведений по форме 2-НДФЛ, стыковка данных с 6-НДФЛ. Представление отчетов по обособленным подразделениям. Измененная форма 3-НДФЛ.
6. Налоговое администрирование страховых взносов (федеральные законы № 243-ФЗ, № 250-ФЗ, № 419-ФЗ). Новые полномочия налоговых органов и обязанности плательщиков страховых взносов. Взаимодействие налоговых инспекций и территориальных фондов в переходный период. Представление Расчета по страховым взносам, особенности его камерального контроля. Применение пониженных тарифов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Контроль и ответственность плательщиков страховых взносов.
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.