Ведущий семинара
Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.
Семинар состоится 26 мая 2017 в офисе нашей компании
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%
Для наших клиентов посещение семинара бесплатное
Один раз в квартал одним сотрудником компании
В программе семинара:
1. Учетные и Налоговые риски.
Понятия и определения. Последствия реализации налоговых и учетных рисков: примеры из практикии. Управление рисками на предприятии в системе внутреннего контроля. Рекомендации Минфина и практика продвинутых организаций. Концепция риск-менеджмента и алгоритм действий персонала. Бухгалтерия как субъект управления рисками. Стандарты организации, в том числе учетная политика, как среда и основа данной деятельности. Взаимодействие персонала, отделов, служб как залог эффективности антирисковых мероприятий.
2. Учетно-финансовые и налоговые аспекты договорных рисков.
Этапы финансовой экспертизы проекта договора (в рамках какого вида деятельности будет осуществляться его исполнение; предмет договора; даты совершения операций; цены по договору; ответственность сторон)
Квалификация сделки. Ее последствия в бухгалтерской деятельности. Переквалификация как инструмент налоговых проверок. Мнимость и притворность договоров как пример необоснованной налоговой выгоды.
Определение статуса контрагента и его влияние на правильную организацию налогового и бухгалтерского учета. Рекомендации Минфина и ФНС России по поиску «однодневок». Способы защиты от недобросовестных контрагентов. Взаимозависимые лица.
Отсутствие лицензий (разрешений, допусков), государственной регистрации договора – налоговые последствия с учетом положений ГК РФ.
Сроки договоров как генератор налоговых рисков.
Договорная цена в гражданском и налоговом праве, налоговый контроль цены сделки и обоснование применяемых цен, применение ст. 105.3 НК РФ. Понятие рыночной цены. Сделки между взаимозависимыми лицами. Налоговые риски ценового контроля. Позиция Верховного суда России по вопросам полномочий налоговых органов в сфере ценового контроля и взаимозависимости лиц.
Договоры, стоимость которых выражена в иностранной валюте и условных единицах. Учетная практика.
Скидки, бонусы и премии – последствия для сторон сделки.
Сроки расчетов, законные проценты и проценты за пользование чужими деньгами с учетом позиции судов и разъяснений Минфина и ФНС России.
Дополнительные условия договоров как элемент обоснования расходов по договору.
Виды обеспечений исполнения обязательств сторон договора (пени, неустойки, штрафы, гарантийное удержание, страхование, независимая гарантия, поручительство, обеспечительный платеж): их учет и налогообложение.
Смешанные договоры как источник повышенных налоговых рисков.
3. Налоговые и финансовые комментарии к основным видам договоров (купли-продажи (поставки), аренды (лизинга), подряда, оказания возмездных услуг, посреднического, транспортной экспедиции и др.)
4. Договоры как инструмент налоговой оптимизации.
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.