Ведущий семинара
Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.
Семинар состоится 21 апреля 2017 в офисе нашей компании
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%
Для наших клиентов посещение семинара бесплатное
Один раз в квартал одним сотрудником компании
В программе семинара:
1. Новое в бухгалтерском учете. Промежуточная отчетность за 1-й квартал 2017 года. Учет для разных типов экономических субъектов. Перспективы введения новых стандартов учета. Рекомендации Минфина России по отражению в учете основных средств, расчетов, имущественных прав, оценочных обязательств, в том числе по будущим выплатам персоналу, и др. Анализ типичных ошибок при составлении отчетности.
2. Новое в налоговом администрировании (федеральные законы № 240-ФЗ, № 401-ФЗ, № 243-ФЗ).ФНС об уплате налогов за налогоплательщика. Электронный документооборот с налоговыми органами. Изменения в процедурах налогового контроля, в порядке обжалования.О проверке контрагентов на официальном сайте ФНС России. ВС РФ о контроле сделок между взаимозависимыми лицами. Электронный документооборот с налоговыми органами. Новые риски в связи с уплатой налогов. Применение «онлайн» кассовых аппаратов: новые разъяснения ФНС и нормативные акты.
3. Отчетность организации по налогу на прибыль. Актуальные изменения. Проблемные вопросы налогообложения. новые разъяснения фнс рф и минфина рф, арбитраж. Анализ налоговых поправок к главе 25 НК РФ (федеральные законы № 401-ФЗ, № 405-ФЗ, № 25-ФЗ, № 251-ФЗ, № 249-ФЗ). Порядок зачета убытков прошлых налоговых периодов, расчеты по долговым обязательствам, формирование резерва сомнительных долгов. Новая структура ставки налога на прибыль.Новации «тонкой капитализации» (контролируемой задолженности). Доходы во временном аспекте с учётом требований ст. 271 НК РФ. Порядок признания некоторых расходов (материальные, на оплату труда, возмещение затрат, связанных со служебными поездками работников, законные проценты, плата в системе ПЛАТОН и т.п.), их обоснованность. Особенности учета амортизируемого имущества. Типичные ошибки при расчете налога на прибыль. Особенности формирования налоговой декларации.
4. Новое в НДС.Нововведения в части необлагаемых НДС операций, применения ставки «0%».Требования к представлению пояснений и документов в ходе налогового контроля. Особенности формирования налоговой базы при различных ситуациях. НДС и аренда. Передача ценностей в рекламных целях. Необлагаемые налогом операции и ведение раздельного учета входного НДС. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Новая позиция ВС РФ. Счета-фактуры и требования к их оформлению, книг покупок и продаж с учетом последних разъяснений ФНС. ФНС об УПД и УКД. Обновленная декларация по НДС. Последствия камеральных проверок НДС.
5. Новое в представлении отчетности по налогу на имущество организаций, в порядке исчислении и уплаты авансовых платежей налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Поправки к главе 30 НК РФ. Изменения в законодательстве Санкт-Петербурга: новый состав и перечень объектов недвижимости с применением в качестве налоговой базы кадастровой стоимости, ставка налога. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (момент возникновения объекта обложения, применение льготы по движимому имуществу, формирование налоговой базы).Изменения в гл. 28 НК РФ (федеральный закон N 249-ФЗ). Особенности расчета транспортного и земельного налогов (с какого момента исчисляются, применение коэффициентов, изменения налоговой базы, представление деклараций) с учетом позиции ВС (ВАС) РФ и разъяснений Минфина, ФНС России. Контрольные соотношения показателей форм налоговых деклараций.
6. НДФЛ – квартальная отчетность. О новых обязанностях налогового агента. Форма 6-НДФЛ – разъяснения ФНС о порядке заполнения и представления. Контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ. Уточнения в порядке определения доходов физ. лица. Об изменениях сроков перечисления НДФЛ, определении дат возникновения дохода. О предоставлении социального вычета налоговым агентом. О налогообложении НДФЛ средств, уплаченных организацией за проезд и проживание физлиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам; полученных выплат, связанных с уменьшением уставного капитала общества. О предоставлении стандартного вычета, получении имущественных вычетов по НДФЛ у нескольких налоговых агентов. НДФЛ в отношении доходов физлиц - нерезидентов РФ.Измененная форма 3-НДФЛ.
5. Изменения 2017 года в администрировании обязательных социальных страховых взносов. Поправки, внесенные в законодательство. Новая отчетность по страховым взносам. Рекомендации по заполнению и представлению Расчета, изменения в администрировании и контроле страховых взносов. Порядок зачета переплат-недоимок по взносами в переходный период. Взаимодействие налоговых инспекций и территориальных фондов в переходный период. Предельная сумма для страховых взносов в 2017 году. Минфин РФ, ВС РФ о выплатах, включаемых в базу обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Рекомендации ПФР по представлению отчета СЗВ-М. Своевременность представления и порядок внесения корректировок. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Ответственность плательщиков страховых взносов.
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.