Ведущий семинара
Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.
Семинар состоится 13 июля 2017 в офисе нашей компании
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%
Для наших клиентов посещение семинара бесплатное
Один раз в квартал одним сотрудником компании
В программе семинара:
1. Актуальные для бухгалтера изменения в законодательных и нормативных актах, регулирующих трудовые отношения. Поправки в трудовом законодательстве в части рабочего времени (Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"). Об электронных расчетных листках. О взыскании расходов на обучение по допсоглашению к трудовому договору.
О профстандартах (обязательность применения, об ответственности за игнорирование требований, о перспективах обязательной сертификации специалиста и другое). Система независимой оценки квалификации персонала: мифы и реальность. Информация Минтруда по вопросам профстандартов и независимой оценки квалификации.
2. Изменения в налоговом законодательстве. Проблемные вопросы налогообложения. новые разъяснения фнс рф и минфина рф. Арбитражная практика
2.1. Новое в налоговом администрировании. Об организации электронного документооборота. Об обзоре судебных актов, вынесенных Верховным судом РФ по вопросам налогообложения. О налоговом правонарушении по непредставлению документов по требованию инспекции, даже если их количество неизвестно. О проверке контрагентов на официальном сайте ФНС России.ФНС о спорах о получении необоснованной налоговой выгоды.
2.2. Налог на прибыль. Доходы во временном аспекте с учётом требований ст. 271 НК РФ. Расходы в целях налогообложения прибыли: рекомендации с учетом арбитражной практики по обоснованию и документальному подтверждению. Прямые и косвенные расходы. Порядок признания некоторых расходов (материальные, на оплату труда, возмещение затрат, связанных со служебными поездками работников, представительские, рекламные и т.п.). Учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов, связанных с амортизируемым имуществом: позиция Минфина, ФНС и ВС России.
2.3. НДС. Определения объекта и места реализации. Обложение НДС интернет-услуг. Определения объекта и места реализации. Особенности формирования налоговой базы при различных ситуациях. Ведение раздельного учета входного НДС. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Новая позиция ВС РФ. Счета-фактуры и требования к их оформлению, книг покупок и продаж с учетом последних изменений и разъяснений ФНС.
2.4. НДФЛ. О новых обязанностях налогового агента. Уточнения в порядке определения доходов физ. лица. О предоставлении социального вычета налоговым агентом. О предоставлении стандартного вычета, получении имущественных вычетов по НДФЛ у нескольких налоговых агентов. О камеральной проверке расчетов по форме 6-НДФЛ.
2.5. Имущественные налоги. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (движимое и недвижимое имущество, формирование налоговой базы), Применение в качестве налоговой базы кадастровой стоимости некоторых объектов недвижимости. Новые разъяснения по транспортному налогу, перспективы для отдельных владельцев транспортных средств. ФНС о случаях, когда транспортный налог платить не нужно. Особенности расчета транспортного и земельного налогов. Минфин, ФНС и ВС РФ об обязанности и порядке исчисления транспортного и земельного налогов.
2.6. Налоговое администрирование страховых взносов. Новые полномочия налоговых органов и обязанности плательщиков страховых взносов. Взаимодействие налоговых инспекций и территориальных фондов в переходный период. Представление Расчета по страховым взносам, особенности его камерального контроля. Контрольные соотношения, подготовленные ФНС и ФСС. Применение пониженных тарифов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Контроль и ответственность плательщиков страховых взносов. Поправки в законодательстве об обязательном социальном страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.7. применения спецрежимов налогообложения: УСНО и ЕНВД. Новые предельные суммы доходов, стоимости основных средств в 2017 г. Расширения перечня принимаемых расходов в уменьшение налоговой базы. «Налоговые каникулы» для определенной группы налогоплательщиков. Новый порядок формирования доходов при УСНО. Дата признания дохода (расхода). Особенности отражения операций с основными средствами. Особенности заполнения новой налоговой декларации. Применение коэффициента-дефлятора для целей ЕНВД в 2017 году. Продление сроков применения ЕНВД. Актуальные вопросы исчисления ЕНВД для торговых организаций. Уплата ЕНВД налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств. Типичные ошибки при расчете ЕНВД в других видах деятельности (стоянки, гостиницы, автоперевозки). Спорные ситуации.
Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.
