Актуальные проблемы применения налогового законодательства. Новости практики ВС РФ.

Ведущий семинара

Неверко Константин Валерьевич

Кандидат экономических наук, сертифицированный преподаватель ряда УМЦ ИПБР, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Обладатель сертификата CAP, лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России», автор ряда книг и статей по проблемам бухгалтерского учета и налогообложения.




neverko
 

Семинар состоится 13 мая 2016 в офисе нашей компании

Стоимость: 1800 руб. 
При посещении семинара 5 и более сотрудниками - предоставляется скидка 10%

Для наших клиентов посещение семинара бесплатное 
Один раз в квартал одним сотрудником компании

 

В программе семинара:

 1. Выявление и управление налоговыми рисками в современных условиях. Контролируемые иностранные компании. О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и др. Увеличение размера пеней и иных налоговых платежей на основе ставки рефинансирования. Изменения законодательства о налогах и сборах, судебной практики как фактор налоговых рисков. Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса. Ограничения в использовании методов оптимизации. Пределы и основания использования категорий добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика, выбор и проверка поставщиков. О проверке контрагентов на официальном сайте ФНС России. Налоговые последствия признания сделок недействительными и переквалификации договоров. О контроле сделок между взаимозависимыми лицами. Обзор судебных актов, вынесенных КС РФ и ВС РФ по вопросам налоговой выгоды.

 2. Налог на прибыль с учетом последних изменений в НК РФ. Новая стоимость амортизируемого имущества. Увеличение предельной выручки для уплаты авансовых квартальных платежей. Признание процентных расходов. Доходы во временном аспекте с учётом требований ст. 271 НК РФ. Порядок признания некоторых расходов (материальные, на оплату труда, возмещение затрат, связанных со служебными поездками работников, законные проценты, плата в системе ПЛАТОН и т.п.). Договоры займа (кредита) – налоговый аспект.  Расчеты по договорам в иностранной валюте. Типичные ошибки при расчете налога на прибыль. Особенности формирования налоговой декларации.

 3. НДС как наиболее сложный и противоречивый налог. Нововведения в части подтверждения ставки «0%».Особенности формирования налоговой базы при различных ситуациях. Порядок обложения НДС обеспечительного платежа. Необлагаемые налогом операции и ведение раздельного учета входного НДС. Арбитражная практика по отдельным спорным вопросам исчисления и уплаты НДС. Новая позиция ВС РФ по вопросам налогообложения арендных отношений, товарных кредитов, вычетов, возмещения налога. Особенности применения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 для расчета косвенных налогов. Счета-фактуры и требования к их оформлению, книг покупок и продаж с учетом последних разъяснений ФНС. ФНС об УПД и УКД. Последствия камеральных проверок НДС.

 4. Изменения в расчете налоговой базы по налогу на имущество организаций и составе объектов налогообложения. Новое в исчислении и уплате транспортного и земельного налогов. Новое в исчислении и уплате экологических платежей в 2016 году. Уточнение отчетных периодов и порядка расчета коэффициента, учитывающего  сроки владения имуществом. Изменения в законодательстве Санкт-Петербурга: новый состав и перечень объектов недвижимости с применением в качестве налоговой базы кадастровой стоимости. Вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций (момент возникновения объекта обложения, применение льготы по движимому имуществу, формирование налоговой базы).Изменения в гл. 28 НК РФ (федеральный закон N 396-ФЗ). Особенности расчета транспортного и земельного налогов (с какого момента исчисляются, применение коэффициентов, изменения налоговой базы, представление деклараций) с учетом позиции ВС (ВАС) РФ и разъяснений Минфина, ФНС России. Контрольные соотношения показателей форм налоговых деклараций.

Новый порядок представления отчетности и уплаты экологического сбора и платежей за загрязнение окружающей среды. Нормативная база. Разъяснения Минприроды и Росприроднадзора.

 5. НДФЛ – существенная перезагрузка.  О новых обязанностях налогового агента. Новая форма 6-НДФЛ, новые штрафы. Уточнения в порядке определения доходов физ. лица. Об изменениях сроков перечисления НДФЛ, представления сведений о невозможности удержать налог, определении дат возникновения дохода. О предоставлении социального вычета налоговым агентом. О налогообложении НДФЛ средств, уплаченных организацией за проезд и проживание физлиц - исполнителей по гражданско-правовым договорам; полученных выплат, связанных с уменьшением уставного капитала общества. О предоставлении стандартного вычета, получении имущественных вычетов по НДФЛ у нескольких налоговых агентов. НДФЛ в отношении доходов физлиц - нерезидентов РФ.Контрольные соотношения для ежеквартального расчета 6-НДФЛ.

 6. Обзательные социальные  страховые взносы В ПФР, ФОМС и ФСС РФ.  Перспективы централизации уплаты страховых взносов. Поправки, внесенные в законодательство. Новая отчетность в ПФР, изменения в администрировании и контроле страховых взносов, о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, новые штрафы. Порядок зачета переплат-недоимок между взносами. Минтруд РФ, ПФР, ФСС РФ, ВС РФ о выплатах, включаемых в базу обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Рекомендации ПФР по исчислению и уплате дополнительных тарифов. Изменения в РСВ-1, 4-ФСС.

 

Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.